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2024年度雷竞技app下载官方版iso医疗保障局部门决算

来源:县医疗保障局     发布时间:2025-09-26 16:06



2024年度雷竞技app下载官方版iso医疗保障局部门决算

 

目录

第一部分 雷竞技app下载官方版iso医疗保障局部门(单位)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分

雷竞技app下载官方版iso医疗保障局部门(单位)概况

雷竞技app下载官方版iso医疗保障局是2019年4月依法成立的雷竞技视讯部门工作组成局,其职能职责是贯彻落实党中央国务院关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、县委关于医疗保障工作的部署要求。

一、部门职责。

(一)贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、 医疗救助(以下统称医疗保障)的法律法规和政策规定,拟定全县医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

(二)组织拟订并实施全县医疗保障基金监督管理办法,监督管理相关医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全和筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)执行上级医疗保障部门拟订的城乡统一的药品、医 用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准,实施目录准入和支付标准监管,配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

(五)组织拟订由县级管理的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策;建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务、医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作,并参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类别等级评定工作;推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)拟订全县药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施,指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。

(七)拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,建立 健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制,监督、管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息 化建设。指导和监督经办机构开展医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作;组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度,参与和开展医疗保障领域国内外合作交流。

(九)完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险 制度和医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控;推进医疗、医保、医药"三医联动"改革,更好保障人民群众就医需求,减轻医药费用负担。

(十)加强与县卫健局等部门在医疗、医保、医药等方面 的制度政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成。

(一)办公室。负责机关日常运转,承担文电、会务、机  要、档案、安全、保密、信访、信息综合、政务公开、新闻 宣传、对外交流、后勤管理及安全生产工作;负责人大代表、政协委员意见、建议及议案办理工作。

(二)规划财务和法规股。统筹规划全县医疗保障事业发展各项工作,负责建立医疗保障各项资金预决算管理机制;负责全县医保资金情况汇总及医保基金运行分析和预测、预警工作;拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施;建立健全协议医药机构服务考核评价和动态准入、退出机制;承担机关和直属单位的财务管理及预决算、资产管理、内部审计工作,推进医疗保障信息化建设;负责组织起草规范性文件和标准,承担规范性文件的合法性审查工作,承担行政应诉、法律服务等工作。

(三)待遇保障股。拟订全县医疗保障筹资政策和待遇办法,统筹城乡医疗保障待遇标准,并组织实施;拟订并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗补助、离退休医疗保障办法和机关企事业单位补充医疗保险办法;拟订并组织实施全县城乡医疗救助制度;统筹推进多层次医疗保障体系建设;建立健全医疗保障关系转移接续制度;组织拟订长期护理保险制度改革方案并组织实施;负责异地医保关系转接和异地就医结算工作;承担全县健康扶贫工作中医疗保障精准扶贫工作。

(四)医疗价格服务管理股。执行全省医保目录和支付标准,建立适应国家、省、市动态调整机制的制度;负责医疗保险支付方式改革工作;组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;编制由县级负责管理的药品、医用耗材的采购工作文件,公布集中采购结果;监督、指导县级药品、医用耗材招标采购工作;建立健全全县医疗服务价格执行监管制度;配合做好实施医药价格改革的信息监测和信息发布工作;承担县级协议医疗机构价格等级评定工作;监督全县协议医药机构国家基本药物的采购、配送、使用工作。

(五)基金监督股。拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度;监督和管理全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作;监督和管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

(六)人事股。负责机关和直属单位的人事管理、机构编 制、教育培训、队伍建设及中心工作;负责机关干部考核以及离退休干部管理服务工作。

   (七)人员及编制情况:雷竞技app下载官方版iso医疗保障局机构行政编制10名。设局长1名,副局长2名;正股级职数6名,机关后勤服务全额拨款事业编制1名。目前雷竞技app下载官方版iso医疗保障局现有工作人员24人,局机关11人,医疗保障基金监管中心招考录用13人。

(八)部门预算单位构成

决算单位构成。雷竞技app下载官方版iso医疗保障局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括: 1、雷竞技app下载官方版iso医疗保障局部门本级。

 

 

 

 

 

 

第二部分

部门决算表

 

 

 

 

 








收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出


   

行次

决算数

   

行次

决算数


   


1

   


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

2764.9

一、一般公共服务支出

14

444.09


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15



三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

16



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

17



五、事业收入

5


八、社会保障和就业支出

18

27.58


六、经营收入

6


九、卫生健康支出

19

2274.28


七、附属单位上缴收入

7


十九、住房保障支出

20

18.95


八、其他收入

8



21




9



22



本年收入合计

10

2764.9

本年支出合计

23

2764.9


    使用非财政拨款结余(含专用结余)

11


                结余分配

24



         年初结转和结余

12


                年末结转和结余

25



总计

13

2764.9

总计

26

2764.9


注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02

部门:








单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2764.9 

2764.9 







 行政运行

446.41

446.41 







 机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.27 

25.27 







 疾病预防控制机构

27.21 

27.21 







 行政单位医疗

12 

12 







城乡医疗救助

2172.61

2172.61







 其他医疗保障管理事务支出

62.45 

62.45 







 住房公积金

18.95 

18.95 






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2764.9 

2764.9 






 行政运行

446.41

446.41 






 机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.27 

25.27 






 疾病预防控制机构

27.21 

27.21 






行政单位医疗

12 

12 






城乡医疗救助

2172.61

2172.61






其他医疗保障管理事务支出

62.45 

62.45 






 住房公积金

18.95 

18.95 





注:本表反映部门本年度各项支出情况。










财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:








单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2764.9 

一、一般公共服务支出

15

444.09 

444.09 



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

17






4


八、社会保障和就业支出

18

27.58

27.58




5


九、卫生健康支出

19

2274.28

2274.28




6


十九、住房保障支出

20

18.95

18.95




7



21






8



22





本年收入合计

9

2764.9 

本年支出合计

23

2764.9 




年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末财政拨款结转和结余

24

0 




   一般公共预算财政拨款

11

0


25





     政府性基金预算财政拨款

12

0 


26





      国有资本经营预算财政拨款

13



27





总计

14

2764.9 

总计

28

2764.9 




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                                   公开05

                                                                                                                              单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2764.9 

2764.9 



 行政运行

446.41

446.41 



 机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.27 

25.27 



 疾病预防控制机构

27.21 

27.21 



 行政单位医疗

12 

12 



城乡医疗救助

2172.61

2172.61



 其他医疗保障管理事务支出

62.45 

62.45 



 住房公积金

18.95 

18.95 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:                                                                                                                       公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

226.21

302

商品和服务支出

357.53 

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

104.144

30201

  办公费

29.8

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

26.03

 

30202

  印刷费

12

30702

  国外债务付息


30103

  奖金

 0.89

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

 4.13

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

28.76

30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.27

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

 0

30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

 12

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费

 0

30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

 1.01

30211

  差旅费

9.5

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

18.95

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费

 0

30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

 5.02

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

2181.15

30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费

 0

30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费

 0

30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费

 0

30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金

 0

30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助

 0

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

 0

30226

  劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助

2172.611

30227

  委托业务费

201.189

39907

  国家赔偿费用支出


30308

  助学金

 0

30228

  工会经费

6.3

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

  奖励金

 0

30229

  福利费


39909

  经常性赠与

  资本性赠与

 

  经常性赠与

  资本性赠与

 

  经常性赠与

  资本性赠与

 


30310

  个人农业生产补贴

 0

30231

  公务用车运行维护费


39910

  资本性赠与


30311

  代缴社会保险费

 0

30239

  其他交通费用

9.1

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

 8.54

30240

  税金及附加费用









  其他商品和服务支出

89.65




人员经费合计

2407.37

公用经费合计

357.534

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表

部门:








单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


0








0








0








0








0





注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:





单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0





0





0





0













注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表












09表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2764.9万元。与上年相比,减少188.86万元,减少6.4%,主要是因为政府性基金预算财政拨款减少了161.3万元,其他拨款减少了27.56万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2764.9万元,其中:财政拨款收入2764.9万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2764.9万元,其中:基本支出2764.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2764.9万元,与上年相比,减少188.86万元,减少6.4%,主要是因为政府性基金预算财政拨款减少了161.3万元,其他拨款减少了27.56万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2764.9万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少188.86万元,减少6.4%,主要是因为政府性基金预算财政拨款减少了161.3万元,其他拨款减少了27.56万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2764.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出444.09万元,占16.06%;社会保障和就业(类)支出27.58万元,占0.99%;卫生健康(类)支出2274.28万元,占82.26%;住房保障(类)支出18.95万元,占0.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为343.04万元,支出决算数为2764.9万元,完成年初预算的805%,其中:

1、一般公共服务(类)3(款)4(项)。

年初预算为343.04万元,支出决算为2764.9万元,完成年初预算的805%,决算数大于年初预算数的主要原因是: 下列三项不在年初预算中,中央和省下拨的医疗救助资金2274.28万元;中央财政下拨的医疗服务与能力提升费62万元;行政执法成本费专项资金85.58万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2764.9万元,其中:

人员经费2407.37万元,占基本支出的87.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业养老保险费、医疗保险、住房公积金、医疗救助等。

公用经费357.53万元,占基本支出的12.94%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:支出0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元,截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出357.53万元,比年初预算数增加286.94万元,增长430.9%。主要原因是:中央财政下拨的医疗服务与能力提升专项资金62万元;行政执法成本费专项资金85.58万元,当年新增委托业务资金139.36万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元,用于召开会议,人数0人;开支培训费0万元,用于开展培训,人数0人;举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

绩效管理工作开展情况

2024年,我局在县委县政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣落实市政府真抓实干督查激励措施,践行为民服务宗旨,全面履职尽责,守正创新,真抓实干,较好的完成了各项绩效目标。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

 我局2024年预算控制率95%,财政供养人员控制在预算编制以内,"三公"经费支出总额较上年无增加。预算执行方面:根据"总量控制、计划管理"的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制"三公"经费,支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面:切实有效地执行了各项财务管理制度、资产内部管理制度,资产配置严格政府采购,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化,项目资金坚持按专项资金管理制度有效执行,确保专款专用;履职效能方面:一是坚持党建引领,建设清廉机关,二是全面真抓实干,纵深推进重点改革,三是贴近服务民生,创新拓展经办服务,四是坚持问题导向,全面加强自身建设,群众满意度达到95%以上。

(三)存在的问题及原因分析

1、账务处理有待进一步规范,需进一步健全财务制度。    

2、预算编制的合理性有待提高,预算编制时的前瞻性不够,预算编制的质量不高,实际资金支出过程中因实际情况发生变化与预算支出经济科目数有时存在偏差,预算编制精准化还有待进一步提高。    

3、资产管理制度有待完善,需建立系统的资产管理流程,依规依程序采购,报销,领用,移交,报废,管好用好国有资产,发挥国有资产应有的效能。

第四部分

名词解释

 

一、……

二、……

三、……

………

(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)

 

第五部分

 

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 

 

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